Receitas e Despesas
Despesas
Pagamentos realizados, detalhados por processo, credor e item de despesa.
- Total pago
- R$ 28.308,16
- Total retido
- R$ 921,66
| Mês | Unidade | Número do Processo | CPF/CNPJ | Nome Credor | Dt pagto | Valor Pago | Valor Retido | Descrição | Item | Extrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - Março | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | PBS-PRC-2025/09767 | 09.502.112/0001-15 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA | 23/03/2026 | R$ 9.875,00 | R$ 0,00 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09767, NF 6682, ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA | Serviços de Manutenção de grupo de geradores |
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| 05 - Maio | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | PBS-PRC-2025/08787 | 09.502.112/0001-15 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA | 06/05/2026 | R$ 9.875,00 | R$ 493,75 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/08787, NF 6626, ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA | Serviços de Manutenção de grupo de geradores |
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| 05 - Maio | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | PBS-PRC-2025/10984 | 09.502.112/0001-15 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA | 06/05/2026 | R$ 8.558,16 | R$ 427,91 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/10984, NF 6764, ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA | Serviços de Manutenção de grupo de geradores |
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